2023年8月21日下午,审计科组织第三方审计公司(大华会计师事务所)召开了我院2022年度财务收支、财务报表专项审计结果现场沟通会,医院领导班子和相关职能科室负责人参加了此次会议。
审计组首先介绍了本次财务收支、财务报表审计的基本情况和审计发现的问题及前期沟通情况。各职能科室负责人均对审计组发现的问题进行了充分的沟通讨论,各分管院领导高度重视,针对实际存在的问题进行深入交流,提出改进管理流程的意见建议,探讨下一步的整改方向。
党委副书记、院长王佳总结了此次会议涉及的重要事项,对今后的工作提出三点要求:一是做实做细各方面工作,举一反三提高工作人员业务能力和管理水平;二是加强部门沟通与协作,保持信息共享,提高工作效率;三是确保审计报告质量,为医院健康运行做好“体检”,促进医院高质量发展。
党委书记毕恣强调,医院班子成员应高度重视审计工作,带头主动学习审计政策制度,各部门应当认真对待审计发现的问题。审计部门要充分发挥内部审计监督、评价、咨询的作用,为医院经济运行做好定期体检,保障医院经济高效运行。各位领导干部要提高政治站位,结合三甲创建评审,全方位梳理完善内控制度流程,发现问题及时改进,防微杜渐,从而防范管理风险,不断提升医院精细化管理水平。
撰稿:杨宇航
核稿:骆丽丽 唐艳光
审稿:王佳