审计科在院领导的带领下,负责医院内部审计工作,其主要职责是:
一、按照国家法律和法规,拟定并完善内部审计规章制度;二、编制年度审计工作计划;
三、对本单位贯彻落实国家重大政策措施情况、单位事业发展目标完成情况进行审计;
四、对单位预算执行、财务收支、工程建设、采购、国有资产管理及其他所有经济活动事项进行审计;
五、对卫生健康、科研、教学和捐赠等专项经费的管理和使用情况进行审计;
六、按照干部管理权限对单位内部管理的领导干部经济责任情况进行审计;
七、本单位内部控制评价及风险管理审计;
八、对单位经济管理和效益情况进行审计;
九、协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作;
十、配合审计机关或上级审计机构的工作,加强外部审计沟通协作;
十一、按要求向医院和上级主管部门提交年度工作总结和其他应当报告的事项;
十二、对委托的社会中介机构进行管理和审计质量监督;
十三、完成上级部门和领导交办的其他工作和指令性任务。